送心意

轶尘老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2019-07-01 10:50

正常做账,按照发票上注明的税金计提。

恩恩 追问

2019-07-01 10:55

差额的那部分工资,社保怎么做呢

轶尘老师 解答

2019-07-01 10:58

在你账上体现,也就是你的成本

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你好, 借:银行存款 105000 贷:主营业务收入 100000 贷:应交各费——应增(销)5000 借:主营业务成本 80000 借:应交税费——应增(销项税额抵减) 4000 贷:应付职工薪酬 等
2020-03-01 15:28:14
确认收入时会计处理  借:银行存款  贷:主营业务收入  应交税费——未交增值税  (2)支付给劳务派遣员工工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金会计处理  借:应交税费——未交增值税  主营业务成本  贷:银行存款
2019-03-10 07:01:24
正常做账,按照发票上注明的税金计提。
2019-07-01 10:50:49
你好,分录正常做就可以,比如计入某工程的成本,借工程施工-劳务费,应交税费-应交增值税-进项税额628.57,贷应付账款。成本费用按照发票上的不含税金额填写,税金根据发票上的税金填写就可以。
2019-04-06 09:03:59
劳务派遣代发工资怎么做分录 劳务派遣公司主要账务处理: 1、收到劳务费,开具发票 借:银行存款 贷:主营业务收入 2、计提劳务派遣人员工资及企业承担的社保、住房公积金 借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬—工资 其他应付款—社保 (企业交纳部分) 其他应付款—住房公积金(企业交纳部分) 3、支付派遣人员的工资 借:应付职工薪酬—工资 贷:库存现金 其他应付款—社保 等 (个人承担的社保和公积金) 应交税费—个人所得税
2022-02-11 08:35:16
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