老师,请问其他应收或其他应付是负数,怎么调整 问
不需要做账调整,只是做报表的时候负数的余额调整到对方科目反应 答
公司做员工宿舍,这个打井的费用计入管理费用还是 问
你好,这个金额有多少。 答
建筑公司和甲方签订的总合同A缴纳印花税,然后把A 问
要,B合同还要再次缴纳印花税 答
老师:员工收了公司营业款没有存回公司,公司去法院 问
你好,这个没有什么影响,不用担心。 答
老师,个体工商户一直是定核征收,5月份开了15万的安 问
你好核定的金额是多少啊 答

老师您好 我想问下 我们去年支付的一笔费用 增值税专票已经抵扣认证 今年又退给我们一部份钱 现在只能是 我们将原来的发票退回 对方在给我们开一张正好金额的发票吗?可不可以 就退给我们的金额开张负数发票?
答: 同学你好,这种情况,由对方申请开具红字发票,你方做进项税额转出处理。然后对方再开具实际金额发票。
老师,客户把6月份的增值税专用发票退回来了,8月份我们冲红后又给他开了一张,请问冲红的负数发票还用给客户吗?那再用重开的发票和负数发票一起做一张凭证是吗?凭证怎么做?
答: 不用给,他还没认证的话。分开做,负数冲以前的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
你好在吗我想问一下在5月份开了一张发票3%的税金700*3%=20.39 税在5月份已交,现被通知我没开3%发票的权限需要开6%的专票,故3%的发票退回,7月份开3%的负数发票一张另外再开一张正常6%专票。现增值税附表3如何填写都不对,不能正常申报怎么办
答: 您好,您附表三应该是填第一栏6%税率的含税金额

