你好老师,预提成本 没有那么多发票进来我要怎么做 问
关键是预提成本需要真实支付不? 答
老师这个题不会, 麻烦写下过程 谢谢了 问
你好,稍等写给你哦 答
个体户 营业额几百万 填写工商年报的时 营业收入 问
你好,你按照实际来填才是对的。 答
不开票 ,无票申报 也适用季度销售额不超过30万 免 问
是的,合计在普票收入一起申报 答
老师 公司4月注册的,4月个税要报吗 问
你好,要从5月份开始申报个税的。 答
![](https://al3.acc5.com/179227_6539ca7af27c30.png?image_process=sharpen,100)
关于这类,分录为什么不能是:借管理费用 应交税费贷库存现金
答: 你好 普票是没有进项税的 你做管理费用-办公费 贷库存现金
老师 你好 我去年多记的管理费用 怎么做分录去年:借:管理费用 4289 贷:库存现金 4289对的应该是: 借:管理费用 3795.58 应交税费―进项税 493.42 贷:库存现金 4289
答: 借应交税费应交增值税进项贷利润分配493.42
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师好,一般纳税人取得的普通发票,直接做会计分录,借:管理费用贷:库存现金还是借:管理费用应交税费贷:库存现金
答: 您好 一般纳税人取得的普通发票,直接做会计分录, 借:管理费用 贷:库存现金
![](http://static.acc5.com/static_acc5/2018/images/w-close.png)
![](https://al3.acc5.com/_65a23bffe86f30.png)
哎哎呀呀呀 追问
2019-06-29 14:45
meizi老师 解答
2019-06-29 14:53