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1097542691
于2019-06-29 10:59 发布 1032次浏览
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-06-29 11:00
您好请问借方用的什么科目
1097542691 追问
2019-06-29 11:15
借预付账款-a公司100000贷银行存款100000
bamboo老师 解答
2019-06-29 11:17
借:管理费用应交税费——应交增值税——进项税额(如有)贷:预付账款
2019-06-29 14:56
我们是小规模那就借管理费用-技术咨询服务费贷运费账款每个月是不是需要摊销
2019-06-29 14:57
请问是多长期间的服务费
预付账款,打错字了
是一年的
2019-06-29 14:58
请问这个服务费是多长期间的
2019-06-29 15:02
是一年的100000
2019-06-29 15:04
那您需要按月摊销
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bamboo老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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