老师你好,我是一般纳税人今年净利润20万,能交一些 问
老师那我怎么在账上做汇款调增,麻烦你 答
老师,会计经费是报当月吗,还是本月发几人工资就报 问
还是本月发几人工资就报几个人, 答
这个怎么填。个体工商户没有账 问
你销售的不含税金额是多少?销售的?是什么业务? 你是准备盈利还是亏损? 答
计提个人所税的会计分录 问
什么意思呀 答
老师 我想问下驾校学员支付2080学费,但后面学员 问
可以这么操作,必须提供校长自行承担 300 元的书面说明,作为财务入账和税务备查的凭证。 公账全额退学员 2080 元,其中 300 元实质是校长代付,需书面说明事由、金额、审批签字。 财务入账时,300 元计入营业外支出,汇算清缴需纳税调增(不得税前扣除)。 转款备注要写清 “学员 XX 退费(校长承担 300 元)”,确保资金流向可追溯 答

业务招待费开的是专票,先认证做到进项税额,转出来该如何做分录啊
答: 你好 借 管理费用-业务招待费 贷 应交税费-应交增值税(进项税额转出)
用于招待收到的专票,进项税额是不可以抵扣的。我们收到业务招待类型的专票,要如何做分录?如果该发票已经入账税金,后续如何做转出?如何做分录呢?
答: 借:管理费用-业务招待费 进项税额 贷:银行存款 借:管理费用-业务招待费 贷:应交税费-进项税额转出
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
上个月专票做了招待费已认证 借:招待费 进项税额 贷:银行 这个月要转出的话分录要怎么做啊
答: 借管理费用-业务招待费 贷应交税费-应交增值税-进项转出




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安然的微笑 追问
2019-06-29 09:50
安然的微笑 追问
2019-06-29 09:50
老江老师 解答
2019-06-29 09:51