送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-01-22 18:44

9月购进商品150000(未开发票),后销售出63536元(含税)商品,如何做完整分录?  
1.暂估入库商品后需要结转主营业务成本么? 2.销售商品为库存需要借贷主营业务成本及库存商品么? 3.销售的商品为免税商品,增值税转为营业外收入,附加税需要转么? 4.免税金额需不需要计提? 5.次月发现销项发票出错,是不是所有的分录都要冲红?

邹老师 解答

2016-01-22 19:43

外账是需要根据发票来核算的
1暂估销售了需要结转成本
2是的
3附加税不用计提
4需要计提,然后转入营业外收入
5开了负数发票就冲红

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