送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-01-22 18:44

9月购进商品150000(未开发票),后销售出63536元(含税)商品,如何做完整分录?  
1.暂估入库商品后需要结转主营业务成本么? 2.销售商品为库存需要借贷主营业务成本及库存商品么? 3.销售的商品为免税商品,增值税转为营业外收入,附加税需要转么? 4.免税金额需不需要计提? 5.次月发现销项发票出错,是不是所有的分录都要冲红?

邹老师 解答

2016-01-22 19:43

外账是需要根据发票来核算的
1暂估销售了需要结转成本
2是的
3附加税不用计提
4需要计提,然后转入营业外收入
5开了负数发票就冲红

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9月购进商品150000(未开发票),后销售出63536元(含税)商品,如何做完整分录? 1.暂估入库商品后需要结转主营业务成本么? 2.销售商品为库存需要借贷主营业务成本及库存商品么? 3.销售的商品为免税商品,增值税转为营业外收入,附加税需要转么? 4.免税金额需不需要计提? 5.次月发现销项发票出错,是不是所有的分录都要冲红?
2016-01-22 18:44:47
这个尾数差异可以调整到营业外支出里面
2020-07-31 11:31:01
你好 6月预付款还是什么
2019-07-05 10:44:24
购进 借库存商品 进项 贷银行存款等 销售 借银行存款等 贷主营业务收入 应交税费增值税销项税 月底结转成本 借主营业务成本 贷库存商品
2020-05-09 14:22:36
借:管理费用—福利费100 应缴税费—应缴增值税—进项税 13 贷:应付职工薪酬福利费113 借:管理费用—福利费13,贷应缴税费—应缴增值税—进项税转出 13
2020-04-18 09:37:00
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