送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-06-27 15:12

您好
借:应收账款 468000
贷:主营业务收入 50*8000=400000
应交税费——应交增值税——销项税额 50*8000*0.17=68000

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按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
2017-01-13 11:44:55
您好 借:应收账款 468000 贷:主营业务收入 50*8000=400000 应交税费——应交增值税——销项税额 50*8000*0.17=68000
2019-06-27 15:12:41
您好!可以的。借:管理费用-租赁费 应交税费0应交增值税-进项税额 贷:应付账款等。
2016-12-15 13:50:41
您好,是这样的 借 固定资产 10000 应交税费 1300 贷 应付账款 11300
2022-11-05 10:26:06
你好 借,库存商品500000 借,应交税费——应增进80000 贷,银行存款580000
2020-06-03 18:48:00
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