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bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
2017-01-13 11:44:55

您好
借:应收账款 468000
贷:主营业务收入 50*8000=400000
应交税费——应交增值税——销项税额 50*8000*0.17=68000
2019-06-27 15:12:41

您好!可以的。借:管理费用-租赁费 应交税费0应交增值税-进项税额 贷:应付账款等。
2016-12-15 13:50:41

您好,是这样的 借 固定资产 10000 应交税费 1300 贷 应付账款 11300
2022-11-05 10:26:06

你好
借,库存商品500000
借,应交税费——应增进80000
贷,银行存款580000
2020-06-03 18:48:00
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