送心意

文文老师

职称中级会计师,税务师

2019-06-27 10:02

误差可调整到营业外收支

追问

2019-06-27 10:57

现在是未交增值税挂到负数0.01

追问

2019-06-27 11:06

分录是?

追问

2019-06-27 11:06

还有老师,跨年度缴纳印花税的分录是?

文文老师 解答

2019-06-27 12:33

借:营业外支出  贷:应交税费-未交增值税 0.01
跨年度缴纳印花税 借:未分配利润  贷:银行存款

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相关问题讨论
是应该按实际销售额申报
2018-11-02 10:19:21
这个一般申报是开发票的,具体需要看你这个啥情况,所有收入这个指的啥,有哪些
2019-10-23 10:15:54
您好这个是有差异你想没有这个贷方改为其他业务收入
2021-07-15 07:40:41
一般都是不含增值税金额
2018-07-10 17:39:29
你好 是的 按照发票上的价税合计栏 申报
2021-01-08 17:04:07
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