送心意

赵英老师

职称中级会计师,财税实操讲师

2019-06-27 09:43

将多记的金额进行冲销。

November.5 追问

2019-06-27 10:03

如A公司应收款入账10000,核对之后9800,200元的差异该怎么做?

赵英老师 解答

2019-06-27 11:08

借:应收账款 200(红字) 贷:主营业务收入 -不含税收入金额 (红字)应交税费-应交增值税(销项税额)或应交税费-应交增值税(红字)

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首先,应收账款3月底是要按照3月31日的汇率折算的 借:银行 4.1汇率 (银行买价) 汇兑损益 贷:银行存款外币(人民币中间价) 借:外币银行存款 收款日汇率 汇兑损益 贷:应收账款
2020-04-25 16:15:39
借其他应收款贷应收账款
2019-09-22 09:20:25
可以计入坏账损失的的
2019-07-11 14:05:39
你好,正确的分录应该是怎么做?
2022-01-06 16:19:39
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2020-05-13 10:24:29
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