- 送心意
凡凡老师
职称: 中级会计师,经济师
相关问题讨论

只有交纳税款,等下个月认证再抵扣。
2016-03-07 15:36:57

你好!也是一样的了。只是你普通发票的进项税额不能抵扣。普通发票的销项税额跟专用发票一样
2017-09-13 11:39:53

取得进项发票已入账但是还没有认证部分的进项税 是进应交税费-应交增值税(待认证进项税额)
2018-11-09 10:21:19

不可以的
做调整分录
借应交税费(待抵扣进项税额) 贷应交税费(进项税额 )
2017-02-22 15:42:14

你好,月末认证,借:应交税费——应交增值税(进)贷:应交税费-待认证进项税额
借:应交税费——增—销 贷:应交税费——应增(进)应交税费——应增(转出未交增值税)
借:应交税费——应增(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税
2019-12-11 11:42:25
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息