送心意

田老师

职称会计师

2019-06-25 21:43

只是做账错了,用红字冲错的,然后做正确的就行了,不管本月有没有开票,

米兰的小铁匠 追问

2019-06-25 21:44

那这个月报税的时候,这个税额填在上期待抵扣里面吗

田老师 解答

2019-06-25 21:47

应该手工去税局更改错误申报表,

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相关问题讨论
你好,认证与抵扣是同步的 认证抵扣分录是 借;应交税费(进项税额) 贷;:待抵扣进项税额
2018-01-19 13:06:25
那个转入营业外支出,可以税前扣除
2024-08-26 16:44:32
你好,待抵扣,这个是辅导期纳税人使用 是勾选了之后,税务局不允许抵扣,需要比对通过之后才抵扣的。
2024-03-15 15:53:03
不是的, 待抵扣这个是辅导期纳税人才使用的,当月认证了,当月不允许抵扣。 待认证,这个是发票没有勾选的。
2024-02-27 18:27:14
如果认证了,就做到应交税费-应交增值税 -进项 申报后,会形成留抵
2023-02-06 14:57:15
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