送心意

田老师

职称会计师

2019-06-25 21:43

只是做账错了,用红字冲错的,然后做正确的就行了,不管本月有没有开票,

米兰的小铁匠 追问

2019-06-25 21:44

那这个月报税的时候,这个税额填在上期待抵扣里面吗

田老师 解答

2019-06-25 21:47

应该手工去税局更改错误申报表,

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相关问题讨论
你好,认证与抵扣是同步的 认证抵扣分录是 借;应交税费(进项税额) 贷;:待抵扣进项税额
2018-01-19 13:06:25
同学,你好 计入待抵扣进项税额科目
2025-09-25 15:42:34
计入应交税费-待认证进项税
2024-08-21 15:38:48
您好,没有影响的,您用哪个科目都可以,只是过渡一下
2024-08-19 19:44:26
同学,你的进项税可以填写待抵扣进项税额
2023-12-14 09:32:08
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