老师您好!我司之前是小规模纳税人,7月销售收入200 问
那个是10月转一般,9月还是正常申报小规模 答
公司宿舍空调安装费计入什么费用呢 问
您好,这个计入福利费就可以 答
想听听别的老师的意见,如果又是客户又是供应商,那 问
对,如果客户和供应商都是一个人,那他俩是谁都可以的哈 答
老师,是不是小规模企业没有以前年度损益调整啊,谢 问
是的,可用未分配利润科目替代 答
老师您好:个体工商户小规模的,没有给个人发工资,那 问
只是几个月没发工资就0申报,只干活不发工资就不申报 答

老师你好!查账征收企业,第二季度本年利润没计提所得税时是9059.96元,计提完所得税本年利润是8606.96,按那个税交企业所得税呢!计提分录是借:所得税453 贷:应交税费-应交企业所得税453
答: 按利润总额去申报所得税,不是本年利润
免征企业所得税企业的稽查查补所得应交税吗
答: 您好! 这个问题要看您的税务管理员怎么给你评判了
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
我们企业是一般纳税人核定征收的那地税部分个人所得税(息税所得怎么计提)也跟企业所得税一样做借:所得税费用 贷:应交税费—应交所得税 交的时候 借: 应交税费—应交所得税 贷:银行存款
答: 你好,个人所得税借方通过税金及附加核算,而不是所得税费用
老师,企业去年呗税务查2018年账,补交5000所得税,今年才通知缴纳,请问账务处理跟平时季报所得税一样么?计提:借所得税费用,贷应交税费应交企业所得税,缴纳:借应交税费应交企业所得税,贷银行存款
计提企业所得税220,但是得交330,这个怎么做啊?之前是查账征收,现在调为核定征收。借:所得税 220 贷:应交税费--应交所得税 220。这中间的差额该怎么调整?


浅浅 追问
2019-06-25 16:53
maize老师 解答
2019-06-25 17:57