送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2019-06-25 14:59

一、付款时
借:应付账款2964.98
银行存款2964.98
二、发票入账
借:管理费用——商业保险2664.98
贷:应付账款2664.98
有专用发票是一般纳税人,可以抵扣进项税
三、返现时
借:银行存款(或库存现金)300
贷:应付账款300

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一、付款时 借:应付账款2964.98 银行存款2964.98 二、发票入账 借:管理费用——商业保险2664.98 贷:应付账款2664.98 有专用发票是一般纳税人,可以抵扣进项税 三、返现时 借:银行存款(或库存现金)300 贷:应付账款300
2019-06-25 14:59:23
借;应付账款 贷;其他应付款
2017-02-27 09:30:30
你好,不应该汇其他公司去,存在税务风险的
2020-08-01 07:57:25
你好,是的,属于发票流与资金流不一致的情况
2018-11-15 21:20:15
您好!当不开票收入。借银行存款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税。
2017-03-29 17:26:56
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