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or so
于2019-06-25 14:27 发布 875次浏览
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-06-25 14:29
那剩下450是不需要付款吧,那就最后转营业外收入,借应付账款 贷 银行 营业外收入就可以
or so 追问
2019-06-25 14:30
现在也不知道还付不,我现在还是先入应付吧。
2019-06-25 14:35
这笔分录我有点搅了。付完款后 借:周转材料36020 应付账款450 贷预付账款20050 银行存款15520 好像不对。现在是要周转材料入库又要冲销之前预付,然后还有450应付
maize老师 解答
2019-06-25 14:38
你统一用预付就可以,不要应付预付都挂账
2019-06-25 14:39
但是450是差着没有付的,我挂预付?
2019-06-25 14:40
你剩下多会继续挂预付账款上面,最后确定不需要交就转营业外收入,一个客户和一个供应商最好是就一个往来科目,
2019-06-25 14:45
挂预付我怕我自己忘记了
2019-06-25 14:48
我购买包装材料款付清了 借周转材料36020 贷预付20050 银行存款15520 应付账款450 这样一借多贷可以不呐?
2019-06-25 15:05
不太好,那你之前就不要做预付,直接全部做应付账款就可以
2019-06-25 15:06
做应付那么这后面收到发票在全部入周转材料嘛
2019-06-25 15:07
可以,剩下没有继续挂应付账款下面
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maize老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
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or so 追问
2019-06-25 14:30
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2019-06-25 14:38
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2019-06-25 14:40
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2019-06-25 14:48
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maize老师 解答
2019-06-25 15:07