送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-06-25 14:29

那剩下450是不需要付款吧,那就最后转营业外收入,借应付账款  贷 银行 营业外收入就可以

or so 追问

2019-06-25 14:30

现在也不知道还付不,我现在还是先入应付吧。

or so 追问

2019-06-25 14:35

这笔分录我有点搅了。付完款后 借:周转材料36020 应付账款450 贷预付账款20050 银行存款15520  好像不对。现在是要周转材料入库又要冲销之前预付,然后还有450应付

maize老师 解答

2019-06-25 14:38

你统一用预付就可以,不要应付预付都挂账

or so 追问

2019-06-25 14:39

但是450是差着没有付的,我挂预付?

maize老师 解答

2019-06-25 14:40

你剩下多会继续挂预付账款上面,最后确定不需要交就转营业外收入,一个客户和一个供应商最好是就一个往来科目,

or so 追问

2019-06-25 14:45

挂预付我怕我自己忘记了

or so 追问

2019-06-25 14:48

我购买包装材料款付清了 借周转材料36020 贷预付20050 银行存款15520 应付账款450 这样一借多贷可以不呐?

maize老师 解答

2019-06-25 15:05

不太好,那你之前就不要做预付,直接全部做应付账款就可以

or so 追问

2019-06-25 15:06

做应付那么这后面收到发票在全部入周转材料嘛

maize老师 解答

2019-06-25 15:07

可以,剩下没有继续挂应付账款下面

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