送心意

老江老师

职称,中级会计师

2019-06-24 09:56

你好
不能,他再开红字信息表,要转出二次了!

秀丽的啤酒 追问

2019-06-24 09:57

那要怎么办呢?销售方已经缴纳的税额怎么办呢?

老江老师 解答

2019-06-24 09:58

他为什么要做进项转出呢?

秀丽的啤酒 追问

2019-06-24 10:00

采购方认证发票时没看发票号,将一张销售方开错格准备但没及时作废的发票认证了。到下一个月后销售发抄税后才发现,准备红冲,但采购方不会开红字信息表,直接去税务局做了进项税额转出。

老江老师 解答

2019-06-24 10:02

奇葩了
这张票,他们还没有认证吧
咱们直接开给他红字发票,然后正数
其他的,让他自己去解决

秀丽的啤酒 追问

2019-06-24 10:02

采购方认证了,然后又做了进项税额转出

老江老师 解答

2019-06-24 10:03

那让他去咨询当地税务吧

秀丽的啤酒 追问

2019-06-24 10:03

好的,谢谢老师

老江老师 解答

2019-06-24 10:04

不客气
祝工作愉快 !

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相关问题讨论
这个项目是属于简易计税方法征税 吧
2018-01-15 16:12:45
您好 纳税人应按照当期可抵扣进项税额的10%计提当期加计抵减额。按照现行规定不得从销项税额中抵扣的进项税额,不得计提加计抵减额; 进项转出不可以
2019-09-09 14:40:05
你这个是进项税额转出,才需要加计抵减这个纳税调减,这个,
2020-06-11 10:37:24
你好!最终是没错,但是这样不清晰。建议分开
2023-12-06 08:12:06
你好,是按5的进项税额万计算10%
2019-12-21 17:59:32
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