送心意

姜老师

职称高级会计师

2019-06-23 16:20

语言根据入库单做明细入账。

故事很长 追问

2019-06-23 16:23

怎么做分录,发票回来后又怎么做分录

姜老师 解答

2019-06-23 20:31

借:库存商品  贷:应付账款—暂估应付账款。等到发票到了用相同的分录,金额为负数做订正,然后根据发票做金额做正确的账务处理。

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可计入管理费用-低值易耗品
2023-09-25 10:59:48
1.借原材料-加30000应交税费-应交增值税(进)3900贷银行存款 2.借原材料-乙100000%2B1000=101000 应交税费-应交增值税(进)13000%2B90=13090 贷银行存款 3.借原材料-A5000 应交税费-应交增值税(进)650 贷银行存款5650 4.借原材料-B20000%2B1000=21000 应交税费-应交增值税(进)2600%2B90=2690 贷银行存款
2022-04-13 09:12:03
你好 借方和刚才的一样 都是原材料-xx材料 应交税费-应交增值税(进) 贷方看支付方式 未付款 应付账款-xx公司 商业承兑汇票 应付票据-商业承兑汇票
2022-04-13 09:50:11
借:银行存款                1,064,942元       贷:应付债券-面值        1,000,000元           应付债券-利息调整    64,942元 借:财务费用                65,000元(假设与票面利息相同)       贷:应付利息            65,000元
2024-05-16 10:15:42
你好,学员,耐心等一下
2023-06-23 18:09:15
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