- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2019-06-21 10:47
看下面图片,同学

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上述说法正确,因为采购时,分录是:
借:原材料(或库存商品、管理费用等科目)200000
借:应交税费——应交增值税(进项税额)26000
贷:应付账款(或银行存款等科目)226000
你看26000元计入了进项税额,抵减了需要交的销项税,但不影响企业所得税,也不存在企业所得税的调增事项。
2021-04-25 16:20:51

你好,增值税是价外税,计算收入成本是不涉及。企业所得税是根据利润总额计算的,属于计算企业所得额以后的费用。不允许扣除。
2019-04-03 16:30:52

看下面图片,同学
2019-06-21 10:47:48

同学你好,选择bc,只有ad是不可以税前扣除的
2022-04-15 00:49:26

你好,能提供一下具体的业务描述吗
2020-07-03 10:46:31
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