送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2019-06-21 10:47

看下面图片,同学

易千苒 追问

2019-06-21 11:07

这是第几题的答案呀?

陈诗晗老师 解答

2019-06-21 11:57

看这个图片,同学

易千苒 追问

2019-06-21 21:04

谢谢

陈诗晗老师 解答

2019-06-21 21:35

不客气,祝你学习愉快。

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相关问题讨论
上述说法正确,因为采购时,分录是: 借:原材料(或库存商品、管理费用等科目)200000 借:应交税费——应交增值税(进项税额)26000 贷:应付账款(或银行存款等科目)226000 你看26000元计入了进项税额,抵减了需要交的销项税,但不影响企业所得税,也不存在企业所得税的调增事项。
2021-04-25 16:20:51
你好,增值税是价外税,计算收入成本是不涉及。企业所得税是根据利润总额计算的,属于计算企业所得额以后的费用。不允许扣除。
2019-04-03 16:30:52
看下面图片,同学
2019-06-21 10:47:48
同学你好,选择bc,只有ad是不可以税前扣除的
2022-04-15 00:49:26
你好,能提供一下具体的业务描述吗
2020-07-03 10:46:31
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