送心意

晓宇老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师

2019-06-20 21:41

您好,同学,很高兴为您解答!
 借管理费用-福利费
贷 银行存款
专票不可抵扣
如果您对我的解答满意,请给我5星好评哦!
谢谢您!祝您生活愉快!
 (*^__^*)

微雨£如期 追问

2019-06-20 21:42

是直接用发票总金额入账吗

微雨£如期 追问

2019-06-20 21:43

不用通过应付职工薪酬转吗?

晓宇老师 解答

2019-06-20 21:45

通过应付职工薪酬转,用发票总金额入账。

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相关问题讨论
借原材料 应交税费应交增值税进项税 贷应付账款
2015-10-26 15:05:06
你好,建筑劳务才是11%
2017-06-08 15:16:30
你好,选择不抵扣勾选,然后价税合计做账,借管理费用,福利费贷,应付职工薪酬,借应付职工薪酬,贷银行存款。
2021-10-26 13:41:56
不到你好货物已经收到吗?你现在开红字发票借应收账款负数贷主营业务收入负数,应交税费负数, 借主营业务成本负数贷库存商品负数
2021-10-05 16:32:25
你这个最好是权责发生制,不要跨年,没有认证做借应交税费-待认证进项税额 ,认证做借进项税额 贷待认证进项税额就可以
2020-05-06 15:07:45
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