- 送心意
月月老师
职称: 中级会计师
2019-06-20 11:03
你好
借:固定资产
贷:银行存款
相关问题讨论

你好
借:固定资产
贷:银行存款
2019-06-20 11:03:19

您好,账务上应该计入固定资产,次月计提折旧。
借:固定资产
应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:银行存款
2022-01-21 17:08:03

你好,入固定产,按月提折旧摊销费用
2022-01-21 17:03:27

办公桌可能成本太低了,应该是计入”管理费用——低值易耗品“科目
2017-07-24 20:17:18

你好,根据费用发生情况,填写费用报销单,然后审批付款就是了
2020-06-18 21:42:02
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