老师 十二月份我们付了一笔4400的货款。但是商家 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
一般纳税人,公司把未分配利润转到资本公积里,这是 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师好,请教您,我们1月份发放12月份工资,我申报1月 问
可以的 相当于提前申报 答
老师工资和社保计提和发放的分录怎么作? 问
正常工资: 比如:工资6000,单位部分社保1000、个人部分社保自行承担500,个税15。 1.按公司的部门分配计提工资6000 借:管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资 6000 贷:应付职工薪酬-工资6000 2.计提公司部分社保和公积金 借:管理费用-社保费-各项社保,公积金1000 贷:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)1000 3.发放工资月份扣社保和个税 借:应付职工薪酬——工资 6000 贷:其他应付款—各项社保,公积金(个人部分)500 应交税费——应交个人所得税15 银行存款5485 4申报月份交社保 借:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)1000 其他应付款—社保,公积金(个人部分)500 贷: 银行存款1500 5上交个人所得税,申报工资收入6000,专项扣除填个人社保500 借:应交税费——应交个人所得税15 贷:银行存款15 答
Q1:公司给员工签订劳动合同是公司去劳务所买的合 问
你好第二个实际对的这几 答

请问其他应付款转实收资本后 印花税报表 之前实收资本 和新增资的分两张表填吗 怎么填
答: 你好,之前的不用交,新增部分缴纳印花税,所以不用填2帐表
收到股东投资是不是一定要做实收资本?如果做了实收资本是不是要交纳印花税?可以做其他应付款吗?向股东的借支行吗?
答: 你好,收到投资就应当计入实收资本核算,计入实收资本就需要缴纳资金账簿印花税 既然是投资,就不能做借款,不能计入其他应付款核算的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
公司前几年付运费全是老板个人卡支付,造成其他应付款_老板贷方有200多万,现在可以直接做,借其他应付款_老板200万,货实收资本_老板200万吗,然后申报印花税200*万分之五,可以这样吗?如果不行,那这个其他应付款_老板贷方余额,怎么平账
答: 你好 可以的 其他应付款可以转成实收资本









粤公网安备 44030502000945号



一粒沙 追问
2019-06-19 22:06
邹老师 解答
2019-06-19 22:09