请问老师 零售业每天的订单笔数很多 客户都不 问
你好,可以汇总一起 做一笔收入分录的 答
老师,您好,我们公司主营是做工程的,把门窗的材料买 问
您好,可以的,加工费的部分我们也直接入工程施工-材料 答
我们的一个客户供应商,说开票要我们承担税点,但是 问
他需要交企业所得睡,你看下他给你说的税点都有哪些 答
您好,请问【以前年度损益调整】这个该设置在哪个 问
你好,以前年度损益调整,这个是设置在 损益类科目 答
公账没钱了,从4月份开始也没得员工了,但是股东有两 问
你好,没问题,是可以转给股东的。 答
我想请教下,合作社固定资产清理处理后,专账基金科目怎么做会计分录?固定资产原值和折旧都减少了,但专项基金科目怎么减少?分录怎么做
答: 减少时不用处理,清理报废固定资产残值变价收入转入时,借记“银行存款”科目,贷记本科目;支付清理报废固定资产所发生的清理费用时,借记本科目,贷记“银行存款”科目。
固定资产清理的会计分录借固定资产清理。 借 累计折旧。 贷固定资产。 残值 收到 借 银行存款 贷固定资产清理应交税费。有残值的情况下 如何结转 固定资产清理
答: 你好,清理结转的 借:固定资产清理 贷:资产处置收益 或者相反分录
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
您好,请问如果对原固定资产卡片进行拆分,拆分为两个部分,拆分后将会生成固定资产清理卡片,需要生成会计凭证,这个会计分录我认为是借:固定资产清理 固定资产累计折旧 贷:固定资产 固定资产清理,拆分后将新增固定资产卡片,这两个卡片生成的会计凭证是借:固定资产 固定资产清理 贷:固定资产累计折旧 固定资产清理,请问这样是对的吗?谢谢
答: 同学你好 是什么软件
那年夏天 追问
2019-06-19 17:27
那年夏天 追问
2019-06-19 17:29
那年夏天 追问
2019-06-20 10:07
季老师 解答
2019-06-20 10:48