老师,我是购货方,五月份收到销售方开的发票48万元整税率3%,我公司已经认证,但是6月查账发现对方税率开错,应该给我公司开具9%的发票;我公司已经给对方开具了红字信息单,对方也已重新开具正确的发票,请问老师如何做分录
柠檬~
于2019-06-19 16:03 发布 566次浏览
- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
2019-06-19 16:05
红字冲销5月份分录,再蓝字分录
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红字冲销5月份分录,再蓝字分录
2019-06-19 16:05:20

这个你开红字信息表申报系统就需要进项税额转出做账做借xx 负数 贷xx负数 进项税额转出正数
2019-06-19 16:12:05

你好,根据蓝字发票再做销售分录
借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
2018-10-18 15:41:55

对方进项转出,红冲发票
你单位红冲收入,之前分录不变金额是负数
开了蓝字发票确认收入
2019-05-05 10:10:32

你好!你认证的进项要转出。
然后重新做新的发票的分录。
2019-08-01 11:30:57
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