老师进项税额5%加计抵减怎么做账??? 问
一、计提增值税的账务处理: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费-未交增值税 二、缴纳增值税的分录: 借:应交税费-未交增值税, 贷:银行存款, 其他收益。 答
老师,在一月份认证抵扣进项税额了,2月时因为各种原 问
您好,是的,就是上面的分录,增加了主营业务成本 答
老师,第二题,解析里面的。那个计算。3000—(450—30 问
同学,你好 3000净利润是资料三中已知条件。 答
去年暂估服务费,今年没收到票,调增了,账务如何处理 问
只要对补交企业所得税做账务处理 答
老是 这个应该怎么写会计分录? 问
你好,公司给提供材料了没,还是直接上游公司给发的材料了 答
公司研发和摊销费用会计分录
答: 某企业研发一项技术,2009年完成研发阶段工作共发生费用100000元(包含仪器人工资料等),2010年进入开发阶段共发生资本性支出180000元,费用性支出20000元。2011年11月申请为国家专利。该设备为研究部门用,分三年摊销。 怎么做会计分录?
老师,有的企业每月的费用摊销是根据什么算的?怎么做会计分录?
答: 你好,是长期待摊费用的摊销吗? 如果是,摊销金额=发生额/预计摊销月份数 分录是,借;管理费用等科目,贷;长期待摊费用
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师你好,收到费用单款没付的短期摊销的费用怎样做会计分录?
答: 你好,你的意思是需要摊销的费用发票收到了没有付款?借预付账款 贷其他应付款,摊销时借管理费用等 贷预付账款 付款时借其他应付款 贷银行存款