您好,因社保调整,补去年的金额。这个应该怎么记账 问
这个借以前年度损益调整。贷应付职工薪酬-社保。 答
写会计分录科目答案 问
你这个重新提问吧。带上其他条件。 答
老师,我们销售的产品,有应税产品和免税产品,主营业 问
你好,同学 是的,这些费用都能抵扣的 答
利息可以开专票吗? 问
你好,可以开专票的,但是没法抵扣的 答
老师这题知道怎么算了,但是不理解麻烦老师说说下 问
同学你好,交易费用10万元是另外支付的,计入投资收益。 答
建筑营改增后,应该做借:银存。贷应交税金-应交增值税销项税额 主营业务收入还是做成借:主营业务成本。 工程施工-合同毛利。贷:主营业务收入
答: 您好!按规定就是 确认当期合同收入,结转成本。 借:主营业务成本 工程施工——合同毛利——XXX合同段 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税
那这样做可以吗?您看 发出时:借:应收账款 贷:主营业务收入-未开票 开票时:借:主营业务收入-未开票 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 ,结转成本时:借:主营业务成本 贷:原材料
答: 可以
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
借 现金 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 月末结转 ,借主营业务收入贷本年利润 应交税费 怎么结转
答: 你好;应交税费缴纳了就没有余额了 借;应交税费 贷;银行存款
钱丽芳18662358962 追问
2019-06-18 13:07
钱丽芳18662358962 追问
2019-06-18 16:32
文老师 解答
2019-06-18 16:44
钱丽芳18662358962 追问
2019-06-18 16:45
文老师 解答
2019-06-18 20:11