你好我单位是4月份认证抵扣一张增值税专票,现在6月份税局通知发票失控,需要进项税转出并补交税款,请问我应该怎么记账呢,是记账到6月份还是调4月份的账呢?还有我去税务局补交税款应该改4月份的纳税申报表是吗,谢谢
风中的冰淇淋
于2019-06-18 10:31 发布 607次浏览

- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论

你好,申报表里主表有个进项转出栏可以填的。
2018-07-08 08:43:17

附表2中有进项税额转出,你直接进去选择看你们是哪种就可以
2019-12-06 17:44:02

你好这个问题已经回复你。
2021-06-09 09:56:21

你好,那你到底是不抵扣,还是进项转出
2020-06-11 11:36:39

是的,附表二第20行“红字专用发票信息表注明的进项税额
2021-12-08 20:15:34
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