老师,从小规模自产自销企业买的鸡蛋,再往外卖,加个 问
你好,还是免税的,这个不需要交。 答
老师,我教完税,结转完,账上还有余额 问
你好 交完税以后 相应的银行存款的分录做了没有呀 或者是检查一下你这个科目的明细发生额 看是不是之前的月份就有问题没处理的呀 答
用友通标准版10.2如何反结帐 问
您好,总账系统模块,依次点击总账——期末——结账, 在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl%2BShift%2BF6组合键,再输入账套主管的口令即可 答
请问下:小规模固定资产清理帐怎么分录? 问
你好 借:固定资产清理 , 累计折旧 , 贷:固定资产 借:银行存款等科目 ,贷:固定资产清理 , 应交税费—应交增值税 借:资产处置损益 , 贷:固定资产清理(或相反分录) 答
那个选项c不应该是45500吗那个加工费2000也要计 问
你好,那个不计入的呢 答
个税申报的时候本期专项扣除里面保险费不填,但实际公司账上扣款缴纳了社保费用,如何做分录??
答: 你发工资扣了就可以,个税要是没有超过5000对你们没有影响,你做账没有应交税费 应交个人所得税这块
老师收到社保退之前月份工伤保险费几块钱,怎么做分录啊
答: 你好 借银行存款借应付职工薪酬 负数 借管理费用负数贷应付职工薪酬 负数
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师 就是缴纳社会保险费时 公司交了部分 每个人自己交了部分 这样怎么做分录啊
答: 1.分配工资 借:XX费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:XX费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 贷:银行存款 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
可爱多 追问
2019-06-18 18:59