老师 您好 想问下 就是内销 本月有销售 但是进项发票还没到,暂估的时候是按全部合同金额,实际上只销售三分之一,这样月末按暂估的金额结转成本的时候 导致成本比收入还高,这样合理吗?是不是做的不对?

feeling
于2019-06-17 14:55 发布 847次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2019-06-17 14:59
不合理的,正常情况下,是成本小于收入的。
您应该是实际销售部分,结转对应的成本,不是全部结转成本的。
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你发出货物了吗,同学
2019-07-04 18:47:27
您好,可以的。最好通过以前年度损益调整科目处理。如果金额不大的话,低于上年利润的10%的话,也可以直接作为2018年的成本处理的。
2018-05-06 11:42:10
是的,出口做收入,取得的发票结转到相应成本核算
2018-11-06 15:46:39
你好,你是收到的吗?
2020-05-12 16:48:35
你好
先暂估
下月冲回,再按发票处理
2020-03-10 09:50:51
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