老师,请看下5月份工资表,因计算错误,这个分录做的对吗?我们公司每月工资多退少补,赶上个税改革,加上5月份新进一个员工,应付工资和5月工资表中待发金额不一致,请指教会计分录对吗?不对的话需要怎么改过来?谢谢

英平????
于2019-06-17 09:31 发布 752次浏览



- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬
需要与第12个月的工资合并 计算
可以一起或者分别发放,都是可以的
2017-01-05 15:50:49
你好,借:管理费用177722.6 贷:应付职工薪酬-工资 应交税费-个税947.4
2019-07-30 12:00:12
那你是的函数公式那里有问题,你申报按照实际应发工资来申报
2019-06-17 09:33:39
借;应付职工薪酬 贷;银行存款
从以后月份的工资扣除就是了
2017-02-07 15:02:41
同学你好!这个的话 补做分录
借:管理费用
贷:应付职工薪酬
借:应付职工薪酬
贷:银行存款
然后 补发的1000元 并入下个月个税申报 就可以了
2021-08-29 08:07:23
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