老师,支付采购货物的尾款时,怎么做分录?货好了,付款就可以提货,但是还没有发票,要下个月或下下个月才能开出来。 本月支付尾款时: 借:应付账款――暂估款――XX公司 贷:银行存款 本月做入库时: 借:库存商品 贷:应付账款――暂估款――XX公司 下个月收到发票时: 红冲入库的分录,然后再做一个新分录: 借:库存商品 应交税费――应交增值税进项税额 贷:应付账款――XX公司(红字) 这样做对吗?老师请指教
夏日#天
于2019-06-15 18:20 发布 1380次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
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您好,最后一个分录不要,就对了
借:应交税费-应交增值税-进项税转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税
2025-02-17 21:14:00

同学你好,收到退税的分录是 借:银行存款 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),没有借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)
2022-05-09 21:20:52

你好!你如果是用于不动产的就要分2年抵扣。不是不动产的可以一次抵扣
2018-11-28 10:25:14

您好
写第一笔分录就好了
2019-11-24 10:12:11

你好,“应交税费”为负债类科目,贷方为负债增加(应交税费增加),借方为负责减少(应交税费减少)。
2019-03-03 21:43:02
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