送心意

小黎老师

职称中级会计师

2019-06-14 14:06

您好,借 管理费用-工资 贷 应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷 其他应收款-借款 其他应付款-代扣社保 应交个税

A会计学堂朱老师 追问

2019-06-14 14:10

我没有做应付职工薪酬这个科目,我做的是其他应付款-劳务费

小黎老师 解答

2019-06-14 14:12

您好,那就用其他应付款-劳务费

A会计学堂朱老师 追问

2019-06-14 14:16

那就是把应付职工薪酬全都改成其他应付款-劳务费吗?

小黎老师 解答

2019-06-14 14:17

您好,如果没用应付职工薪酬,可以替代

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