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A会计学堂朱老师
于2019-06-14 14:06 发布 1716次浏览
小黎老师
职称: 中级会计师
2019-06-14 14:06
您好,借 管理费用-工资 贷 应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷 其他应收款-借款 其他应付款-代扣社保 应交个税
A会计学堂朱老师 追问
2019-06-14 14:10
我没有做应付职工薪酬这个科目,我做的是其他应付款-劳务费
小黎老师 解答
2019-06-14 14:12
您好,那就用其他应付款-劳务费
2019-06-14 14:16
那就是把应付职工薪酬全都改成其他应付款-劳务费吗?
2019-06-14 14:17
您好,如果没用应付职工薪酬,可以替代
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小黎老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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A会计学堂朱老师 追问
2019-06-14 14:10
小黎老师 解答
2019-06-14 14:12
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2019-06-14 14:16
小黎老师 解答
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