老师,您好。我们公司有一笔业务开出增值税专用发票,现在客户退货,没有红字发票退回来,我们现在要把这些货退回厂家,可是我们没有库存了,现在要怎么操作比较合理
危机的酸奶
于2019-06-14 11:52 发布 568次浏览
- 送心意
吴少琴老师
职称: 会计师
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你好,你们提交红字发票信息表,通过后供应商再冲红重新开。 如果觉得我的回答还满意,请给我五星的评价,谢谢。
2018-05-21 16:44:58

您好!一般是跨月了,但是发现发票开错或者要退货等情况的时候。增值税普通发票也有红字的。一般红字发票是根据蓝字发票开的,正常是不作废的。但是如果你红字又开错了的话,就建议你咨询下管理员,看他有什么要求。
2017-06-18 11:09:19

这个对方的要求是无理的。
2019-09-25 15:37:36

如果你是整个发票冲红 那么需要把原发票退回
冲减原入账的蓝字凭证 然后开具正确的发票 记账
2019-12-13 09:29:42

退货为什么不开具红字发票
2019-06-14 11:56:10
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