送心意

文文老师

职称中级会计师,税务师

2019-06-13 15:55

先结算入库,做暂估  借:库存商品 贷:应付账款-暂估
来票后,冲销该分录,再蓝字该分录

追问

2019-06-13 16:48

付钱再收发票前,借:应付账款-暂估,贷:银行存款吗

文文老师 解答

2019-06-13 16:54

付钱再收发票前 借:应付账款-供应商  贷:银行存款
来票后,冲销暂估分录,再蓝字分录。此时应付账款-供应商余额应为0

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