我们的一个客户是22年底签的合同,合同内容是我们 问
你好同学!如果你们是自已研发的不需要区分研发费用的,费用是包含在成本串(也就是包含在价格中的) 答
老师,请问一下2024年5月份红冲了一笔2023年的收入 问
不需要的,直接红冲24年的销售收入 答
老师,还是刚才个独公司1500万元的问题。公司帐户 问
你好收到的是什么业支付出去的是什么 答
老师,请问在申报留底退税情况确认时增值税销售娥 问
你好,这个要根据你账上,图片上所列举的业务范围,确认的销售额作为增值税销售额,如果你公司还有除列举的其他销售额,也就是你公司全部的销售额属于同期销售额。 答
老师您好 如果是个体户的话需不需要报税 是否需 问
你好!是的,是需要的 答
老师您好 公司收到一张异常发票(企业已经失联),发票在当期已抵扣,现已将增值税做进项税额转出,那涉及的所得税怎么处理呢?
答: 几月份的发票?
抵扣的增值税得进项税额转出吗,所得税是不是也得调增呢
答: 你好,是进项转出吗?具体是什么业务请描述一下
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
公司收到一张异常发票(对方已经失联),发票已经在当期进行抵扣了,现已将增值税做进项税额转出,那涉及到的所得税该怎么处理呢? 除了增值税和所得税 异常发票还会设计到其他的吗? 涉及
答: 这张发票失联,也就相当于这个发票不能税前抵扣了,当时你们根据发票做的成本还是费用,你就红冲成本或费用