送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-06-12 14:24

你好
借;管理费用等科目          贷;应付职工薪酬-社保
借;应付职工薪酬-社保    贷;银行存款等科目

孟孟 追问

2019-06-12 14:29

老师,计提的时候怎么做呢?

孟孟 追问

2019-06-12 14:30

计提的时候单位和个人还用分开吗?

孟孟 追问

2019-06-12 14:34

请问老师,上月没来得及给员工交社保,这月给员工现金补了,该怎么做分录?

邹老师 解答

2019-06-12 14:42

你好,计提的时候,借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-社保,这个包括单位负担部分,也包括个人负担部分
上月没来得及给员工交社保,这月给员工现金补了,是现金不符给员工个人了?

孟孟 追问

2019-06-12 15:12

老师是这样的,员工上家公司未能给办理减员,公司和个人部分我们只能给做现金补偿了

邹老师 解答

2019-06-12 15:17

你好,那就是这样做分录的 
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-社保
借;应付职工薪酬-社保 贷;库存现金

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