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孟孟
于2019-06-12 14:23 发布 919次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-06-12 14:24
你好借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-社保借;应付职工薪酬-社保 贷;银行存款等科目
孟孟 追问
2019-06-12 14:29
老师,计提的时候怎么做呢?
2019-06-12 14:30
计提的时候单位和个人还用分开吗?
2019-06-12 14:34
请问老师,上月没来得及给员工交社保,这月给员工现金补了,该怎么做分录?
邹老师 解答
2019-06-12 14:42
你好,计提的时候,借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-社保,这个包括单位负担部分,也包括个人负担部分上月没来得及给员工交社保,这月给员工现金补了,是现金不符给员工个人了?
2019-06-12 15:12
老师是这样的,员工上家公司未能给办理减员,公司和个人部分我们只能给做现金补偿了
2019-06-12 15:17
你好,那就是这样做分录的 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-社保借;应付职工薪酬-社保 贷;库存现金
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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2019-06-12 14:29
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2019-06-12 14:30
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2019-06-12 14:34
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2019-06-12 15:17