送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-06-12 09:17

可以反结帐修改,或者下月进行账务调整

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同学你好 1. 登录金蝶软件,进入主界面,选择主控台【财务会计】中【固定资产管理】模块,单击【期末处理】功能中的【期末结账】; 2. 在【期末结账】明细界面中选择“结账”后,单击开始。当金蝶提示结账成功后,单击确定即可。 如果需要总账结账的话,选择主控台【财务会计】中【总账】模块中的【结账】功能,单击【期末结账】功能后,单击确定,即可完成总账期末结账。 3. 如果需要反结账的话。进入主界面,选择主控台【财务会计】中【固定资产管理】模块,按住Shift键,同时单击【期末处理】功能中的【期末结账】; 4. 完成上一步操作后,可显示【结账】与【反结账】功能同时出现的【期末结账】明细界面,选择【反结账】功能后,单击确定即可。
2022-06-17 14:21:41
你好,这个期初数就不能修改了
2024-08-23 06:48:19
你好,这种情况,只能是重新建账,选择正确的 会计制度
2022-11-01 14:20:28
这个不对,你这个调对对应科目做未分配利润下面
2020-08-28 10:01:10
同学你好  1、单击【账务处理】→【凭证查询】,打开会计分录序时簿窗口; 2、单击菜单【编辑】→【凭证整理】,单击选中【按凭证日期重排凭证号】选项,最后单击【确定】保存设置即可。 注意 如果凭证已审核或已过账,不能重排凭证号
2022-03-18 14:21:14
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