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海瑞儿
于2019-06-11 21:51 发布 1389次浏览
季老师
职称: 高级会计师,税务师,建造师
2019-06-11 21:58
都可以 要核对,如核对不出可暂挂账,建议,2019建账。先按原会计科目余额建账,核对查找原因后再调整
海瑞儿 追问
2019-06-11 22:04
那之前会计的报税都是乱报的,怎么弄,还有原会计科目余额我只知道银行余额是2208,其他应付款先随便挂个数比如15284元.资产=负债加所有者权益,可以2208-15284的差额填在未分配利润吗
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季老师 | 官方答疑老师
职称:高级会计师,税务师,建造师
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海瑞儿 追问
2019-06-11 22:04