送心意

季老师

职称高级会计师,税务师,建造师

2019-06-11 21:58

都可以 要核对,如核对不出可暂挂账,建议,2019建账。先按原会计科目余额建账,核对查找原因后再调整

海瑞儿 追问

2019-06-11 22:04

那之前会计的报税都是乱报的,怎么弄,还有原会计科目余额我只知道银行余额是2208,其他应付款先随便挂个数比如15284元.资产=负债加所有者权益,可以2208-15284的差额填在未分配利润吗

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