老师,你好!请问我公司4月份申报抵扣进项税额10000元,车票抵扣800元,加计扣除10%是1000元还是1080元,加计扣除的进项税额怎么做帐务处理。
张洁
于2019-06-11 15:15 发布 1068次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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您好,是下一期抵扣的
2022-02-19 21:51:45

你好,是1080元的哦,借应交税费--增值税加计抵减税额,贷其他收益,借应交税费--未交增值税,贷应交税费--增值税加计抵减税额
2019-06-11 15:20:40

你好 你不允许抵扣。 你需要做转出处理的 。填写附表2 做转出
2021-04-06 10:07:02

用于办公室,厂房,仓库的进项税可以抵扣
2020-08-31 19:40:23

待认证进项税额,就是这张发票还没有认证,需要认证后,再计入进项税额。
待抵扣进项税额,这个是发票已经进项税额认证,当月不抵扣,下月或以后期间再抵扣。看增值税申报表附表二,填写第3栏的数据。
2020-08-03 16:06:40
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