了:我们公司房屋租赁固定收入:上月未开票收入5万,申报增值税报表时,已做未开票收入申报填入了,对方要求本月才开上月的这5万发票,同时本月也有未开票收入3万(已做收入),待下月再补开票, 那么本月申报增值税报表写填报时已开票和未开票这栏怎么填?

Designer@陈
于2019-06-10 18:40 发布 1149次浏览
- 送心意
李老师.
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
相关问题讨论
同学你好
填写在对应的税率栏
2022-04-18 09:26:22
是一般纳税人9%的吗?
2022-06-16 10:23:44
你好!1,2对的。3写含税10500就可以了
2022-05-09 14:54:18
你好,按照不动产的来填写对应栏就可以了,要交税的
2022-01-07 22:22:43
增值税季度申报要按照《企业所得税季度申报表》的要求,在月应纳税额表格中填写,其中月应纳税额=增值税税额*(1+5%)/4。
如果季度总金额不超过45万,则月应纳税额=45万*(1+5%)/4=11.25万,将该数值填入月应纳税额栏即可。
拓展知识:增值税申报的主要内容是应税项目的金额,包括销售额、进项税额、出口额、出口退税等,一般要按月或者季度申报,必须在法定期限内完成申报。
2023-03-01 11:56:16
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息








粤公网安备 44030502000945号


