送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2019-06-10 16:53

用以前年度调整进行进行更正处理

追问

2019-06-10 16:58

当时做的时候是计提借营业税金及附加 待:应交税费  缴纳是借营业税金鸡及附加 待银行存款
我现在填的时候应该怎么调呢,分录应该怎么写

江老师 解答

2019-06-10 17:44

直接冲销原来的凭证
借:以前年度损益调整  负数
贷:应交税费   负数

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2018-06-03 13:42:33
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2017-11-29 16:10:56
你好 借:税金及附加      ,   贷:应交税费—附加税 借:应交税费—附加税   , 贷:银行存款
2021-07-28 16:30:02
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