去年同事开了一张售房发票,上月我才发现开错了,他是按含增值税的收入开的增值税发票,我红冲后又开了正确的,比如错误的收入发票是22,实际是20万,中间错了2万,这月做账一、我是追溯调整去年的收入、成本、利润、增值税、附加税、企业所得税?二、中间多交税的2万直接冲减上月开的收入发票?上月的够冲,该咋做账?

逢考必过HH
于2019-06-10 09:25 发布 731次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
2019-06-10 09:28
你不是追溯调整处理,你是应该根据红字发票做红字分录,红冲,然后根据正确发票做正确的分录。
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你好,四五六月份没有收入利润 ,就不需要计提增值税,附加税,企业所得税的
2018-07-16 09:10:40
除了增值税,其他的都要计提的
2018-10-06 11:04:34
你好,你所指的结转,是结转到哪里呢
还是计提的意思
2022-06-01 11:35:08
你好
如果是一般纳税人,增值税=销项税额—进项税额
如果是小规模纳税人,增值税=不含税收入*征收率
城建税=增值税*7%或5%
教育费附加=增值税*3%
地方教育费附加=增值税*2%
企业所得税=利润总额*所得税税率
2020-11-06 17:36:40
你好 在当地的电子税务局就可以申报的 不用下载软件的
2019-07-15 13:35:49
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