老师,我们两家店以后要分开核算,前期因为进货和收入都和一起算,现在做账一开始要分开做还是先和一起以后分开,先和一起,以后重新分开做,这样账套会不会乱了?之前没遇到过,望老师指导,而且现在前期进货和收入都和一起了,不懂要怎么分开掉,就是比如进货水果一批进,然后分到各店,也没分开算金额
Jacqueline晶
于2019-06-07 14:27 发布 1482次浏览
- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

你好,个人建议直接分开核算吧,这样以后好操作。
2019-06-07 14:29:23

同学你好
很高兴为你解答
开具红字发票的情况下
借:应付账款
贷:库存商品
应交税费-应交增值税-进项税额转出
2022-05-14 17:29:32

借:库存商品 负数
贷:应付账款 负数
贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 正数
开具红字发票。
2020-07-17 10:55:45

你好,进口增值税缴款书,关税完税凭证,合同,银行结算单据,
2020-04-18 11:45:29

您好,冲成本,借库存商品负数带应付账款负数
2020-07-17 09:20:00
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