- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2019-06-06 15:21
您是直接在5月份开了负数发票吗?当月开错是直接作废的。
相关问题讨论

你好,负数的需要做负数收入处理的
2017-08-04 09:11:01

您是直接在5月份开了负数发票吗?当月开错是直接作废的。
2019-06-06 15:21:43

好的,知道了,谢谢您了
2017-04-12 14:22:28

一般可以当做退货处理;借:应收账款(红字)
贷:主业务收入(红字)
应交税金-应交增值税-销项税(红字)
2020-04-03 16:22:32

借库存商品 负数 贷应付账款 负数,进项税额转出 ,蓝字做借库存商品 进项税额 贷应付账款
2020-04-06 17:02:13
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2019-06-06 15:30