送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2019-06-06 08:02

你好 要和银行核对后才可以判断

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相关问题讨论
你好 要和银行核对后才可以判断
2019-06-06 08:02:36
你好,期初应当是上年期末结转而来的,这个是无法通过调整分录增加期初数的
2019-04-09 16:41:52
你好  想问什么问题呢  
2021-07-13 19:20:23
取现 借:现金 贷:银行存款
2019-05-22 14:34:45
对账。月末将日记账与相关收付业务的记账凭证核对,核对的项目主要是:核对凭证;复查记账凭证与原始凭证,看两者是否完全相符;查对账证金额与方向的一致性,如发现错误应立即更正。   月末将现金日记账、银行存款日记账的余额与现金总账、银行存款总账余额核对。   月末将银行存款日记账与银行对账单核对,并编制银行存款余额调节表。   月末对保管的支票、发票、有价证券、重要结算凭证进行清点,按顺序进行登记核对。
2019-12-02 11:58:09
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