送心意

QQ老师

职称中级会计师

2019-06-05 12:54

你好!可以这样处理的

依水落花听雨 追问

2019-06-05 12:58

老师看下我做的分录对吗

依水落花听雨 追问

2019-06-05 13:07

请问老师,我做的分录对吗

QQ老师 解答

2019-06-05 13:35

你好!最后的工资不对应该是制造费用

依水落花听雨 追问

2019-06-05 21:53

上面分录对吗,最后不应该是职工薪酬?

QQ老师 解答

2019-06-05 22:45

我是说的第一个管理费用是车间管理人员的工资吧

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相关问题讨论
你好 借:银行存款——转入账户 贷:银行存款——转出账户
2022-04-11 14:17:58
借应收账款101.7 贷主营业务收入90 应交税费应交增值税销项税11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么业务呢?图片没有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理费用…福利费 贷应付职工薪酬 借方应付职工薪酬 贷方银行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 应交税费应交增值税进项税额8460 贷银行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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