送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2015-09-10 15:37

老师,公司有个老财务说还未收到客户的款项,不能确认收入,不能开发票给对方给,让我重新做分录,但是我不知道她的意思,请问是要怎么做呢?

安安嘛嘛 追问

2015-09-10 16:07

那分录是否如下:客户刷卡时借:借:其他应收款-POS机运营  贷:预收账款;第二天收到客户的款项了,则是:借:银行存款  贷:其他应收款-POS机运营。  然后收到款项了再确认收入并开票:借:预收账款  贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税。对吗?老师

邹老师 解答

2015-09-10 14:25

个人建议分三笔分录 
 借:应收转账-客户 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 
借:其他应收款-pos机运营 贷:应收转账 
借:银行存款  贷:其他应收款-pos机运营

邹老师 解答

2015-09-10 15:44

那就做预收账款了

邹老师 解答

2015-09-10 16:08

是的

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