2019年5月份开具的一张专票税率开错了,本来是13%,有一项开成3%(见图1),6月份联系购货方开了红字信息表,我按照红字信息表开了红字发票,并把正确的发票开给对方了,那么我6月份申报5月份的增值税是按照错的税率填报吗(见图2))?坐等解答!
莳桦
于2019-06-04 12:34 发布 1247次浏览


- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论

你好,是进项红字还是销项红字?
2019-04-17 14:29:27

你好,和正常发票一样,只不过红字填写负数
2019-04-17 14:30:13

你好,填写红字发票信息表之后,在税务的系统中就有一这笔红字,申报时会自动填到申报表附表中!
2018-11-28 18:01:13

可以
但是自己申报不了
2021-01-19 11:19:59

和你正数发票合计申报
2019-04-23 15:07:57
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