请问下,商贸公司,收到劳务工加费,怎么入账 问
您好,计入管理费用-劳务费中 答
老师,进货商不能按明细开发票,只开几个品种的话,可 问
实际这涉嫌虚开发票了,最好按明细开 答
企业租房后花1500,再出租给员工,收员工500元,企业收 问
借:管理费用-福利费1000 其他应收款500 贷:银行存款1500 答
老师,我们是建筑行业 像建造师的社保是我们公司全 问
是的,全部入管理费用 答
老师 你好 公司16年成立的 是从个人那里租的房子 问
您好,从私账吧,也不需要做账,反正也不能抵扣 答

老师好,本年利润的余额在借方,年底结转时分录是借 本年利润 负数 贷 利润分配一未分配利润 负数 还是借 利润分配一未分配利润 正数 贷 本年利润 正数
答: 当本年利润被结转时,分录应该是:借本年利润正数、贷利润分配一未分配利润正数,这样未分配利润余额将从借方结转到贷方,确保账目平衡。
期末亏损:借:本年利润负数 贷:利润分配-未分配利润负数 还是借:利润分配-未分配利润 贷 本年利润 老师,这2条分录哪条好一点
答: 你好,是 借:利润分配-未分配利润 贷 本年利润 其实两笔分录都是可以的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
请问老师,年末未分配利润是负数,是不是直接将数据结转到利润分配-未分配利润,例如:未分配利润是-5,分录是不是这样做:借:利润分配-未分配利润-5 贷:本年利润-5
答: 本年利润这个期末余额是那个方向,结转这个就可以


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2019-06-04 09:22
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