送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-06-03 15:39

月底结转未交增值税
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)    贷:应交税费-未交增值税   

        三、次月月初抵减、交纳增值税
借:应交税费-未交增值税  
   贷:银行存款                         
          其他收益/营业外收入

郑美 追问

2019-06-03 15:45

未用到加计抵减额需要做会计处理吗

maize老师 解答

2019-06-03 15:46

不做等实际需要抵减的时候才做

郑美 追问

2019-06-03 16:10

请问,那如果加计抵减的数额没用完成为作为留抵税额了,如何在账上体现呢

maize老师 解答

2019-06-03 16:11

不做分录处理,只有实际抵减才做我看法是不做

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相关问题讨论
提问的时候一般要把问题先准备上来,因为老师也不知道会不会答。
2022-04-13 20:33:47
你好,可以把问题完整的列出来吗 如果我无法回答,其他老师也可以看到的
2022-02-16 16:18:02
好,可以做福利费里面的。
2021-07-01 16:51:49
你好,同学,你这个属于矿业,参考工业账务处理
2021-03-07 14:54:19
你好,借;管理费用,贷;银行存款等科目
2020-08-22 15:31:02
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