送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-06-03 14:15

不用,你实际抵减的时候做,月底结转未交增值税
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)    贷:应交税费-未交增值税   

        三、次月月初抵减、交纳增值税
借:应交税费-未交增值税  
   贷:银行存款                         
          其他收益/营业外收入

叶子????菇凉 追问

2019-06-03 14:19

老师那就是不抵的时候账上不要提现是吗

maize老师 解答

2019-06-03 14:25

是的,账上不做,要是没有抵减

叶子????菇凉 追问

2019-06-03 14:25

好的,谢谢老师

maize老师 解答

2019-06-03 16:24

满意请给五星好评,谢谢

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相关问题讨论
不用,你实际抵减的时候做,月底结转未交增值税 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 三、次月月初抵减、交纳增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 其他收益/营业外收入
2019-06-03 14:15:15
你好 按规定是记工其他收益的,没有这个科目你就记在营业外收入科目
2020-02-14 12:46:36
要用营业外支出哦 借营业外支出 贷银行存款
2016-01-11 16:30:04
你这个不是多余做营业外收入吗,那这个是需要交企业所得税的,
2020-05-11 10:20:56
营业外收入需要交所得税
2019-06-23 17:27:43
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