- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-06-03 14:15
不用,你实际抵减的时候做,月底结转未交增值税
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税
三、次月月初抵减、交纳增值税
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
其他收益/营业外收入
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叶子????菇凉 追问
2019-06-03 14:19
maize老师 解答
2019-06-03 14:25
叶子????菇凉 追问
2019-06-03 14:25
maize老师 解答
2019-06-03 16:24