增值税开六个点专票和普票,对开票房和收票方有什 问
那个没有影响的,正常做账就行 答
老师,我结账了,怎么核对现金流量表对不对呢 问
同学你好 是什么软件 答
老师你好,我是一般纳税人今年净利润20万,能交一些 问
这个是实际发生的 实际发生的不能红冲 只能帐上做汇算调增 答
老师,会计经费是报当月吗,还是本月发几人工资就报 问
还是本月发几人工资就报几个人, 答
老师,新转过来的公司,12月份开了28万多的票,其他没 问
您好,这个是小规模纳税人吗? 答

老师你好 我公司员工18年发生住院医疗费 16000元 ,当时会计人员记账:借:管理费用-福利费 16000 贷:银行存款 16000 19年二次手术费用5550元,到19年5月初 保险公司才赔付17000元 如何记账 18年计入的管理费用中有保险公司赔付的 是否需要调整
答: 若已经做完汇算清缴,且已做为费用扣除了, 保险赔付直接做在19年,冲减管理费用-福利费
"“单位管理费用--福利费”收入是应该是借银行存款,贷单位管理费用--福利费(借方为负)吗?“单位管理费用--福利费”支出是借“单位管理费用--福利费”(借方为正),贷银行存款吗?"
答: 是的,你没有理解错。“单位管理费用--福利费”收入应该是借银行存款,贷单位管理费用--福利费(借方为负),而“单位管理费用--福利费”支出则是借“单位管理费用--福利费”(借方为正),贷银行存款。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师好,我公司员工报销医药费,借:管理费用--福利费,贷银行存款吗?谢谢。需要和工资合并交税吗?
答: 您好,不需要与工资合并
比如说职工聚餐 分录是借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款 还是 借:管理费用-福利费 贷:银行存款
老师,公司支付员工医药费,是不是报销时借:应付职工薪酬--福利费 贷:银行存款/现金 月末结转借:管理费用--福利费 贷:应付职工薪酬--福利费?还是说直接做借管理费用--福利费 贷:银行存款/现金
报销员工福利费 为什么要借 管理费用 福利费 贷 应付职工薪酬 福利费 借 应付职工薪酬 福利费 贷银行存款呢?可以直接 借管理费用 贷银行存款吗 为什么?
公司购买下午茶,分录直接进费用:借:管理费用--福利 贷:银行存款还是:计提:借:应付职工薪酬--福利 贷:管理费用--福利 发放:借:管理费用--福利 贷:银行存款应该做哪一种分录










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